회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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웅진동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(웅진동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 95,433,000 | 48,271,180 | 47,161,820 | 50.581% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 82,370,000 | 59,973,320 | 22,396,680 | 72.81% | |
금학동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(금학동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 460,500,000 | 269,490,610 | 191,009,390 | 58.521% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 99,991,020 | 8,980 | 99.991% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 357,000,000 | 345,725,900 | 11,274,100 | 96.842% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 29,721,130 | 14,278,870 | 67.548% | |
주민자치 구현(금학동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 45,000,000 | 37,148,400 | 7,851,600 | 82.552% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 99,950,000 | 85,240,000 | 14,710,000 | 85.283% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 133,000,000 | 81,571,600 | 51,428,400 | 61.332% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 37,466,100 | 22,533,900 | 62.443% | |
행정운영경비(금학동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 88,252,000 | 51,135,970 | 37,116,030 | 57.943% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 81,510,000 | 55,444,770 | 26,065,230 | 68.022% | |
옥룡동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(옥룡동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 409,000,000 | 286,908,010 | 122,091,990 | 70.149% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 59,990,000 | 50,010,000 | 54.536% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 80,940,770 | 9,059,230 | 89.934% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 65,000,000 | 52,823,160 | 12,176,840 | 81.266% | |
주민자치 구현(옥룡동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 55,533,490 | 14,466,510 | 79.334% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 180,530,000 | 154,830,000 | 25,700,000 | 85.764% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 97,060,000 | 94,152,080 | 2,907,920 | 97.004% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 32,000,000 | 30,779,610 | 1,220,390 | 96.186% | |
행정운영경비(옥룡동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 124,157,000 | 62,572,970 | 61,584,030 | 50.398% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 95,130,000 | 66,315,200 | 28,814,800 | 69.71% | |
신관동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(신관동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 168,000,000 | 109,803,790 | 58,196,210 | 65.359% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 82,290,000 | 7,710,000 | 91.433% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 75,000,000 | 70,719,370 | 4,280,630 | 94.292% | |
주민자치 구현(신관동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 91,670,000 | 64,585,760 | 27,084,240 | 70.455% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 271,300,000 | 231,115,500 | 40,184,500 | 85.188% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 138,000,000 | 37,790,300 | 100,209,700 | 27.384% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 46,953,000 | 13,047,000 | 78.255% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 96,040,000 | 64,313,400 | 31,726,600 | 66.965% | |
행정운영경비(신관동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 138,519,000 | 60,245,810 | 78,273,190 | 43.493% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 107,310,000 | 76,015,940 | 31,294,060 | 70.838% | |
월송동 [일반회계] | |||||||
주민자치 구현(월송동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 50,310,000 | 38,110,280 | 12,199,720 | 75.751% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 193,950,000 | 158,578,550 | 35,371,450 | 81.763% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 82,600,000 | 67,141,190 | 15,458,810 | 81.285% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 54,931,900 | 5,068,100 | 91.553% | |
지역 균형발전(월송동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 256,000,000 | 136,534,460 | 119,465,540 | 53.334% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 49,359,000 | 20,641,000 | 70.513% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 198,000,000 | 163,605,800 | 34,394,200 | 82.629% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 31,564,380 | 23,435,620 | 57.39% | |
행정운영경비(월송동) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 91,870,000 | 61,779,680 | 30,090,320 | 67.247% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 131,338,000 | 70,108,120 | 61,229,880 | 53.38% | |
복지정책과 [의료급여기금사업] | |||||||
저소득층 생활보장 | |||||||
> 의료급여기금사업 특별회계 | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 관리) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 4,425,450 | 6,374,550 | 40.976% | |
의료급여 자치단체경상보조(장애인보장구 지원) | 보조 | 사회복지 | 414,625,000 | 266,134,620 | 148,490,380 | 64.187% | |
의료급여 자치단체 부담금 | 자체 | 사회복지 | 2,131,873,000 | 1,598,905,000 | 532,968,000 | 75% | |
교통과 [주차장사업] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(주차장사업) | 자체 | 기타 | 209,823,000 | 171,867,950 | 37,955,050 | 81.911% | |
재무활동(교통과) | |||||||
> 보전지출(주차장사업) | |||||||
국·도비보조금 반환금(주차장사업) | 자체 | 기타 | 733,000 | 721,300 | 11,700 | 98.404% | |
교통안전 여건 조성 | |||||||
> 주차장사업 특별회계 | |||||||
공영주차장 조성(자체) | 자체 | 교통및물류 | 5,280,648,140 | 1,752,020,750 | 3,528,627,390 | 33.178% | |
주정차 관리 운영 | 자체 | 교통및물류 | 431,969,000 | 398,161,420 | 33,807,580 | 92.174% | |
주차장사업 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 1,177,000 | 0 | 1,177,000 | 0% |
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