회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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건설과 [일반회계] | |||||||
지역간 균형개발 | |||||||
> 소규모 주민숙원사업 | |||||||
소규모시설 긴급유지관리사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 451,444,890 | 347,024,190 | 104,420,700 | 76.87% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소규모시설) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,504,873,300 | 1,264,634,790 | 240,238,510 | 84.036% | |
미정비 세천 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
> 생활민원사업 | |||||||
생활(직소)민원 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 842,183,920 | 589,503,770 | 252,680,150 | 69.997% | |
재무활동(건설과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 148,874,000 | 0 | 148,874,000 | 0% | |
친수시설 보상비 반환 | 자체 | 기타 | 80,000,000 | 76,261,680 | 3,738,320 | 95.327% | |
하천관리 | |||||||
> 지방하천 정비(전환) | |||||||
대학천 지방하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 94,883,940 | 39,886,800 | 54,997,140 | 42.037% | |
제민천 지방하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 8,040,175,060 | 5,360,886,730 | 2,679,288,330 | 66.676% | |
청룡천 지방하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 657,827,980 | 8,433,000 | 649,394,980 | 1.282% | |
> 지방하천 유지관리 | |||||||
하상정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,205,000,000 | 1,152,856,000 | 52,144,000 | 95.673% | |
지방하천보수유지 | 자체 | 국토및지역개발 | 6,794,118,100 | 2,574,778,820 | 4,219,339,280 | 37.897% | |
지방하천보수유지(보조)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 352,960,000 | 292,815,330 | 60,144,670 | 82.96% | |
지방하천 하도 정비(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 87,863,000 | 81,764,600 | 6,098,400 | 93.059% | |
지방하천 퇴적토 정비(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 207,762,330 | 159,040,300 | 48,722,030 | 76.549% | |
지방하천 수문 점검 및 유지보수(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 373,512,200 | 186,818,000 | 186,694,200 | 50.017% | |
지방하천 지역현안 사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 176,129,470 | 23,870,530 | 88.065% | |
정안천 생태공원 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,190,160,800 | 1,554,301,780 | 2,635,859,020 | 37.094% | |
추계 자연재해위험개선지구 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,400,000,000 | 916,927,000 | 483,073,000 | 65.495% | |
지방하천 재해예방 및 복구(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 50,996,370 | 43,292,270 | 7,704,100 | 84.893% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천) | 보조 | 국토및지역개발 | 19,171,624,000 | 13,436,672,650 | 5,734,951,350 | 70.086% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천 추가분) | 보조 | 국토및지역개발 | 16,421,623,000 | 8,650,221,800 | 7,771,401,200 | 52.676% | |
지방하천 스마트 홍수관리시스템 구축(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 0% | |
백교천, 유구천 하천 준설사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 830,000,000 | 667,482,700 | 162,517,300 | 80.42% | |
정안천 하천 준설사업(도 특교) | 보조 | 국토및지역개발 | 240,000,000 | 17,810,000 | 222,190,000 | 7.421% | |
> 소하천 정비(전환) | |||||||
입동 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 4,119,222,790 | 1,337,861,350 | 2,781,361,440 | 32.478% | |
탑곡 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 649,359,350 | 79,658,000 | 569,701,350 | 12.267% | |
유계 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 2,439,010,100 | 507,203,100 | 1,931,807,000 | 20.795% | |
송산 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 2,921,381,080 | 965,737,780 | 1,955,643,300 | 33.058% | |
소하천 스마트 계측관리시스템 구축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,470,000,000 | 140,000,000 | 1,330,000,000 | 9.524% | |
> 소하천 유지관리 | |||||||
소하천 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,295,421,220 | 1,014,750,790 | 280,670,430 | 78.334% | |
소하천 재해예방 및 복구 | 자체 | 국토및지역개발 | 86,324,720 | 83,443,850 | 2,880,870 | 96.663% | |
소하천 지역 현안 사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 700,000,000 | 218,100,390 | 481,899,610 | 31.157% | |
소하천미지급용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 3,736,330 | 1,263,670 | 74.727% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천) | 자체 | 국토및지역개발 | 3,303,832,000 | 1,670,941,980 | 1,632,890,020 | 50.576% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천)(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 18,401,664,000 | 16,060,639,470 | 2,341,024,530 | 87.278% | |
> 국가하천 유지관리 | |||||||
국가하천유지보수 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,045,879,830 | 824,153,480 | 221,726,350 | 78.8% | |
평목지구 하천환경정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 320,784,270 | 679,215,730 | 32.078% | |
7. 9. ~ 집중호우 피해 복구비(국가하천) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 40,480,000 | 9,520,000 | 80.96% | |
국가하천유지보수(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 170,000,000 | 702,900 | 169,297,100 | 0.413% | |
교통과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 71,800,000 | 71,800,000 | 0 | 100% | |
재무활동(교통과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
주차장사업특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 5,281,009,000 | 0 | 5,281,009,000 | 0% | |
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 106,849,000 | 98,462,260 | 8,386,740 | 92.151% | |
교통행정 구현 | |||||||
> 공주역 주변 활성화 | |||||||
공주역 활성화 사업 | 자체 | 교통및물류 | 147,000,000 | 37,480,000 | 109,520,000 | 25.497% | |
공주역 활성화 사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
> 교통정책 지원 | |||||||
교통서비스 개선 | 자체 | 교통및물류 | 1,030,320,000 | 1,009,887,000 | 20,433,000 | 98.017% | |
운수업계 보조 | 자체 | 교통및물류 | 3,200,000,000 | 1,974,443,400 | 1,225,556,600 | 61.701% | |
특별교통수단 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 55,000,000 | 54,057,390 | 942,610 | 98.286% | |
공공형 택시 | 보조 | 교통및물류 | 322,000,000 | 254,477,200 | 67,522,800 | 79.03% | |
특별교통수단 운영 지원(국도비) | 보조 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
특별교통수단 운영 지원(처우개선비) | 보조 | 교통및물류 | 10,680,000 | 10,680,000 | 0 | 100% |
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